金川县审计局(简称金川县审计局)为县政府工作机构。
主要职责是:(一)主管全县审计工作。负责对县级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家和省、州、县有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
(二)贯彻执行国家和省、州、县有关审计工作的方针政策和法律法规。制定并组织实施全县专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。
(三)向县委审计委提出年度县级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向县政府和州审计局提出年度县级预算执行及其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县委、县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县直有关部门和各乡(镇)党委、政府通报审计情况和审计结果。
(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定,包括国家、省、州、县有关重大政策措施贯彻落实情况;县级预算执行和其他财政收支,县直各部门预算执行情况、决算草案和其他财政收支;各乡(镇)政府预算执行情况、决算和其他财政收支;使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;县级政府投资和以县级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,县级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;县属国有企业、国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债和损益;有关社会保障基金、社会捐赠资金等的财务收支;法律法规规定的其他事项。
(五)按规定对县管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。
(六)组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
(七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。
(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
(九)组织开展审计领域内的交流与合作,指导和组织开展信息技术在审计领域的应用。
(十)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十一)职能转变。进一步完善审计管理体制,加强全县审计工作统筹,明晰职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与有关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。
办公地址:四川省阿坝州金川县沐林二办公区
邮编:624100
办公时间:
夏季周一至周五
8:30—12:00,15:00—18:00
冬季周一至周五
9:00—12:00,14:30—17:30
联系电话:0837-2522175
领导简介:
王 进 局长
第五条县审计局设下列内设机构:
(一)办公室。负责文电、会务、档案、机要、财务、安全、国有资产管理等机关日常运转工作。承担保密、信息、绩效管理、政务公开、信访、综合性文稿起草、史志编纂和重要事项督查督办工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。承担审计统计工作,联系特约审计员。拟定年度审计项目计划。
(二)财政审计股。组织审计县级预算执行情况、决算草案和其他财政收支,县直各部门及各乡(镇)政府预算执行情况、决算草案(决算)和其他财政收支;组织审计教科文卫、农业农村、扶贫开发、社会保障等项目和资金;组织审计县属国有及国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债和损益以及财务收支。承担县级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查,以及县属国有企业监事会的职责。
(三)固定资产投资审计股。组织审计县级政府投资、以县级政府投资为主的建设项目以及其他关系到国家利益和公共利益的重大公共工程项目。承担全县重大建设项目的稽察职责。
(四)经济责任审计股。组织对县管党政主要领导干部及国有企事业单位主要领导人员的经济责任审计,承担县经济责任审计工作联席会议有关工作。组织开展县管党政主要领导干部自然资源资产离任审计以及自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计。
(五)法规内审股。承担审计局有关规范性文件的合法性审查和局机关行政复议、行政应诉等工作。组织开展普法宣传、依法行政工作。承担本系统权责清单制度建设、动态调整等工作。指导本系统综合行政执法工作;审理有关审计业务事项,监督检查各业务股室的审计业务质量。负责对重大违纪违法问题线索的移送协调。负责监督检查审计决定执行情况。推动建立健全内部审计制度,对内部审计机构进行业务指导,监督内部审计职责履行情况,检查内部审计业务质量。组织协调对社会审计机构出具的相关审计报告的核查。负责对审计局机关预算执行情况、决算草案和其他财政收支的审计。
(六)政策跟踪审计股。组织实施对国家和省、州有关重大政策措施贯彻落实情况的跟踪审计工作,承担相关业务审计或专项审计调查工作。
(七)电子数据审计股。组织实施审计业务电子数据的采集、验收、整理和综合分析运用。承担对有关部门和国有企事业单位网络安全、电子政务工程和信息化及信息系统的审计。
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